目 录
第一部分:中国共产党百色市纪律检查委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市纪律检查委员会 2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党百色市纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、2023财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分: 中国共产党百色市纪律检查委员会 概况
一、主要职能
中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
市纪委下设2个事业机构:市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和市反腐倡廉教育基地管理中心(原市纪检监察办巡查点管理办公室)。
市纪委监委向市一级党和国家机关派驻(出)23个纪检监察组。
市委巡察工作办公室设在市纪委,2021年下设1个事业机构:巡察工作信息中心。
1.主要职能。
1.根据百编[2018]1号文,中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公。中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
(1)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(2)负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(3)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(4)负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
(5)会同有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策和法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
(6)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。
(7)监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议:①对违法的公职人员依法做出政务处分决定。监察委员会根据监督、调查结果,对违法的公职人员依照法定程序做出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定。②对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。这里所谓的“问责”,是指监察委员会根据问责的有关规定,对不履行或者不正确履行职责的,按照管理权限对负有管理责任的领导人员做出问责决定,或者向有权做出问责决定的机关提出问责建议。③对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。对被调查人涉嫌职务犯罪,监察机关经调查认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,制作起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送检察机关依法审查、提起公诉。④对监察对象所在单位提出监察建议。(8)承办市委、市政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。
2.根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》(百编〔2013〕113号),百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:
承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材,在市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材(课件)、电教片等工作,负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作,负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作,编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊,负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作,承担市纪委交办的其他工作任务。
3、根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》(百编〔2015〕117号)(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心(百编〔2019〕83号)。
承担中心的日常管理,负责设备、设施的维护和维修工作;负责后勤工作;承担市纪委、监委交办的其他工作任务。
4.根据《中共百色市委员会巡察工作办公室(中共百色市委员会巡察工作领导小组办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办通[2019]43号),百色市委巡察工作办公室的主要职责是:
贯彻落实中央、自治区、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署;向自治区巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担巡察政策研究、制度建设等工作;对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委监委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;对全市巡察工作进行督导检查;完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
5.根据《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》(百办发[2017]23号),市纪委派驻机构的主要职责:
(1)督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。
(2)经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。
(3)对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。
(4)承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。
6.根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》(百编办[2021]54号),市委巡察工作信息中心主要职责:
负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护,并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库,推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门(单位)监督的信息共享,完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。市纪委监委接受市委和自治区纪委监委的双重领导,加强对下级纪委监委的领导。主要职责是:
①负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委以及市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
②依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委),各县(市、区)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
③在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
④负责全市监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
⑤依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规做出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
⑥负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
⑦负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度,参与起草制定相关规范性文件。
⑧根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关,市直属企业、高等学校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:
承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材,在市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材(课件)、电教片等工作,负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作,负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作,编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊,负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作,承担市纪委监察局交办的其他工作任务。
百色市市反腐倡廉教育基地管理中心主要职责:
承担留置场所的日常管理,负责留置场所的设备、设施的维护和维修工作;负责留置场所后勤工作;承担市纪委、监察委交办的其他工作任务。
百色市委巡察工作办公室的主要职责是:
承担自治区党委巡视组对市本级、县(市、区)巡视工作的组织协调、服务保障、整改落实、事项督办和信息反馈等工作;承担市本级巡察工作的组织协调、政策研究、制度建设、文件起草、服务保障、信息反馈、联络沟通等日常工作;向市委提出年度巡察建议名单,报告巡察工作中的重要情况;向巡察组传达市委做出的决策和部署,指导巡察组做好巡察相关工作,督促巡查组对市委决定事项的办理;与市纪委、市委组织部等有关部门密切配合,认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、管理和监督,加强巡察队伍建设;办理市委交办的其他事项。
派驻(出)纪检监察机构的主要职责:
(1)督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。
(2)经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。
(3)对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。
(4)承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。
二、部门决算单位构成
2023年纳入编报决算范围的直属单位共有5个。其中行政单位2个,所属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是中国共产党百色市纪律检查委员会机关本级、百色市委巡察工作办公室;非参照公务员管理事业单位分别是:百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市委巡察工作信息中心
第二部分: 中国共产党百色市纪律检查委员会 2023年度部门决算报表
表1 |
|||
收入支出决算总表 |
|||
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,898.22 |
一、一般公共服务支出 |
6,691.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
672.99 |
|
0 |
九、卫生健康支出 |
210.22 |
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
0 |
十九、住房保障支出 |
323.45 |
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
0 |
二十三、其他支出 |
0 |
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
7,898.22 |
本年支出合计 |
7,898.22 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
总计 |
7,898.22 |
总计 |
7,898.22 |
|
|
|
|
注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
部门: 中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,898.22 |
7,898.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,691.56 |
6,691.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20111 |
纪检监察事务 |
6,689.06 |
6,689.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011101 |
行政运行 |
3,767.06 |
3,767.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,782.52 |
1,782.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011106 |
巡视工作 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011150 |
事业运行 |
368.48 |
368.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
681 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
672.99 |
672.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
618.7 |
618.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
113.85 |
113.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.82 |
432.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.04 |
72.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
210.22 |
210.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.22 |
210.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
128.7 |
128.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
12.22 |
12.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.3 |
69.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
部门: 中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,898.22 |
5,342.2 |
2,556.01 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,691.56 |
4,135.54 |
2,556.01 |
0 |
0 |
0 |
20111 |
纪检监察事务 |
6,689.06 |
4,135.54 |
2,553.51 |
0 |
0 |
0 |
2011101 |
行政运行 |
3,767.06 |
3,767.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,782.52 |
0 |
1,782.52 |
0 |
0 |
0 |
2011106 |
巡视工作 |
90 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
2011150 |
事业运行 |
368.48 |
368.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
681 |
0 |
681 |
0 |
0 |
0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
672.99 |
672.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
618.7 |
618.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
113.85 |
113.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.82 |
432.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.04 |
72.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
210.22 |
210.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.22 |
210.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
128.7 |
128.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
12.22 |
12.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.3 |
69.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2023年度各项支出情况。
表4 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
部门: 中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,898.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,691.56 |
6,691.56 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
672.99 |
672.99 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
210.22 |
210.22 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
323.45 |
323.45 |
0 |
0 |
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
7,898.22 |
本年支出合计 |
85 |
7,898.22 |
7,898.22 |
0 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
总计 |
32 |
7,898.22 |
总计 |
90 |
7,898.22 |
7,898.22 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,898.22 |
5,342.2 |
2,556.01 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,691.56 |
4,135.54 |
2,556.01 |
20111 |
纪检监察事务 |
6,689.06 |
4,135.54 |
2,553.51 |
2011101 |
行政运行 |
3,767.06 |
3,767.06 |
0 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,782.52 |
0 |
1,782.52 |
2011106 |
巡视工作 |
90 |
0 |
90 |
2011150 |
事业运行 |
368.48 |
368.48 |
0 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
681 |
0 |
681 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
0 |
2.5 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
0 |
2.5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
672.99 |
672.99 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
618.7 |
618.7 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
113.85 |
113.85 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.82 |
432.82 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.04 |
72.04 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.46 |
41.46 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
210.22 |
210.22 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.22 |
210.22 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
128.7 |
128.7 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
12.22 |
12.22 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.3 |
69.3 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
323.45 |
323.45 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
323.45 |
323.45 |
0 |
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表6 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4,614.73 |
302 |
商品和服务支出 |
561.48 |
30101 |
基本工资 |
1,057.76 |
30201 |
办公费 |
75.5 |
30102 |
津贴补贴 |
801.89 |
30202 |
印刷费 |
17.54 |
30103 |
奖金 |
1,655.56 |
30203 |
咨询费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30107 |
绩效工资 |
59.69 |
30205 |
水费 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
432.82 |
30206 |
电费 |
8 |
30109 |
职业年金缴费 |
72.04 |
30207 |
邮电费 |
61.22 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138.08 |
30208 |
取暖费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
69.3 |
30209 |
物业管理费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.14 |
30211 |
差旅费 |
42.14 |
30113 |
住房公积金 |
323.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
15.77 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
165.99 |
30215 |
会议费 |
0.77 |
30301 |
离休费 |
39.63 |
30216 |
培训费 |
|
30302 |
退休费 |
60.12 |
30217 |
公务接待费 |
2.81 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30304 |
抚恤金 |
41.46 |
30224 |
被装购置费 |
|
30305 |
生活补助 |
0.64 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11.32 |
30227 |
委托业务费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
16.06 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14 |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
197.73 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
109.94 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
4,780.72 |
|
公用经费合计 |
561.48 |
|
|
|
|
|
|
表7 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表8 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 |
|||||||||||
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
部门: 中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||||||
2023年度预算数 |
2023年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
42.56 |
0 |
39 |
25 |
14 |
3.56 |
41.79 |
0 |
38.98 |
24.98 |
14 |
2.81 |
注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 中国共产党百色市纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入7,898.22万元,其中本年收入7,898.22万元,较2022年度决算数5,673.54万元,增加2,224.68万元,增长39.2%。收入具体情况如下 :
1. 一般公共预算财政拨款收入7,898.22万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数5,673.54万元,增加2,224.68万元,增长39.2%。主要原因是:一是人员艰苦边远津贴标准提高;二是部分人员升职、晋级晋档工资增加;三是按月预发2023年度基础绩效奖励,四是中央转移支付资金拨款增加;五是原做为“暂付款”进行账务处理的2021年保运转支出经费和2022年保运转支出经费,在本年度予以列为收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
(二)本部门2023年度总支出7,898.22万元,其中本年支出7,898.22万元,较2022年度决算数5,673.54万元,增加2,224.68万元,增长39.2%。支出具体情况如下:
1. 一般公共服务支出6,691.56万元,较2022年度决算数4,614.33万元,增加2,077.23万元,增长45%,主要原因是:一是人员艰苦边远津贴标准提高;二是部分人员升职、晋级晋档工资增加;三是发放2022年度绩效考评奖励;四是按月预发2023年度基础绩效奖励,故工资福利支出增加。五是中央转移支付资金支出增加;六是原做为“暂付款”进行账务处理的2021年保运转支出和2022年保运转支出,在本年度予以列支。
2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
8. 社会保障和就业支出672.99万元,较2022年度决算数538.53万元,增加134.46万元,增长25%,主要原因是:一是社保缴费基数比上年提高;二是退休干部比上年增加5人,退休生活补助支出增加;三是在职人员病故1人,死亡抚恤金增加;本年度退休人员职业年金记实增加。
9. 卫生健康支出210.22万元,较2022年度决算数199.72万元,增加10.5万元,增长5.3%,主要原因是:医疗保险缴费基数比上年提高。
10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19. 住房保障支出323.45万元,较2022年度决算数320.95万元,增加2.5万元,增长0.8%,主要原因是:住房公积金缴纳基数比上年提高。
20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
28. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
中国共产党百色市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出7,898.22万元,较2022年度决算数5,673.54万元,增加2224.68万元,增长39.2%。其中:基本支出5,342.2万元,项目支出2,556.01万元。
中国共产党百色市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,076.4万元,支出决算为7,898.22万元,完成年初预算的193.8%。主要原因是:一是人员艰苦边远津贴标准提高;二是部分人员升职、晋级晋档工资收入增加;三是发放2022年度绩效考评奖励;四是按月预发2023年度基础绩效奖励;五是有中央转移支付资金拨款;六是原做为“暂付款”进行账务处理的2021年保运转支出和2022年保运转支出,在本年度予以列收列支;七是年初的预算收入不包括部门的综合项目收入。综上原因,决算收入高于年初预算收入。。
具体用于:
(一)一般公共服务支出(类)决算数为6,691.56万元,年初预算为2,978.77万元。
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)决算数为3,767.06万元,年初预算为2,369.62万元,完成年初预算的159%。主要用于纪检监察机关人员经费、日常办公运行的支出。决算数大于预算数的主要原因是一是人员艰苦边远津贴标准提高;二是部分人员升职、晋级晋档工资增加;三是发放2022年度绩效考评奖励;四是按月预发2023年度基础绩效奖励,故工资福利支出增加。。
2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为1,782.52万元,年初预算为311.11万元,完成年初预算的573%。主要用于纪检监察机关开展各项执纪监督检查、审查调查和留置案办案等支出。决算数大于预算数的主要原因是一是有中央转移支付资金支出;二是原做为“暂付款”进行账务处理的2021年保运转支出和2022年保运转支出,在本年度予以列支;三是决算支出包括部门的综合项目支出,而年初预算不包括部门综合项目收入。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)决算数为90万元,年初预算为0万元。主要用于巡察机构开展巡察工作所产生的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是该专项经费属于部门综合项目支出,年初预算不包括部门综合项目支出。。
4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)决算数为368.48万元,年初预算为199.52万元,完成年初预算的184.7%。主要用于二层事业机构事业人员工资福利支出和办公、邮电费等商品服务支出。决算数大于预算数的主要原因是按月预发本年度事业人员基础绩效奖。
5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)决算数为681万元,年初预算为0万元。主要用于纪检监察机关办案产生的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金属于部门综合项目,不在年初预算里反映。
6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)决算数为2.5万元,年初预算为2.5万元,完成年初预算的100%。主要用于纪检监察机关党委及所属各个党支部开展党员活动。
(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(八)社会保障和就业支出(类)决算数为672.99万元,年初预算为542.26万元。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为113.85万元,年初预算为88.13万元,完成年初预算的129.2%。主要用于离休干部的离休费、生活补助、物业补助和退休干部的生活补助、物业补助及医疗费的支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员5人,故退休人员生活补助、物业补助和医疗费用支出增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为432.82万元,年初预算为454.13万元,完成年初预算的95.3%。主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名在职人员退休,1名在职人员病故,故基本养老保险缴费支出减少。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数为72.04万元,年初预算为0万元。主要用于退休及调出人员记实职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员及调出人员需要记实职业年金。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)决算数为41.46万元,年初预算为0万元。主要用于在职及离退休人员死亡抚恤金支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度有1名在职人员病故。
5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数为12.83万元,年初预算为0万元。主要用于补发退休人员养老金和记实职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是补发陆振2月养老金和退休人员记实职业年金。
(九)卫生健康支出(类)决算数为210.22万元,年初预算为214.78万元。
1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为128.7万元,年初预算为131.86万元,完成年初预算的97.6%。主要用于行政在职人员工基本医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人,病故1人,故基本医疗保险经费支出减少。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为12.22万元,年初预算为12.09万元,完成年初预算的101.1%。主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整提高。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为69.3万元,年初预算为70.84万元,完成年初预算的97.8%。主要用于行政人员公务员医疗支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人,病故1人,故公务员医疗经费支出减少。
(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十九)住房保障支出(类)决算数为323.45万元,年初预算为340.6万元。
1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为323.45万元,年初预算为340.6万元,完成年初预算的95%。主要用于在职人员财补住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名在职人员退休,有1名在职人员病故,财补住房公积金支出减少。
(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,342.2万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为4,614.73万元,年初预算为2,989.51万元,完成年初预算的154.4%。主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金的支出。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员艰苦边远津贴提高;二是按月预发本年度基础绩效奖励。年人均工资16.86万元,比上年13.57万元增加3.29万元,增长24.24%,主要原因一是艰苦边远津贴提高;二是按月预发本年度基础绩效奖励。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资1,057.76万元,30102津贴补贴801.89万元,30103奖金1,655.56万元,30107绩效工资59.69万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费432.82万元,30109职业年金缴费72.04万元,30110职工基本医疗保险缴费138.08万元,30111公务员医疗补助缴费69.3万元,30112其他社会保障缴费4.14万元,30113住房公积金323.45万元。
(二)商品和服务支出决算数为561.48万元,年初预算为588.72万元,完成年初预算的95.4%。主要用于支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、银行手续费、租赁费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是:主要原因是本级财政压减公用经费支出。
按款级经济分类科目如下:30201办公费75.5万元,30202印刷费17.54万元,30206电费8万元,30207邮电费61.22万元,30211差旅费42.14万元,30214租赁费15.77万元,30215会议费0.77万元,30217公务接待费2.81万元,30229福利费16.06万元,30231公务用车运行维护费14万元,30239其他交通费用197.73万元,30299其他商品和服务支出109.94万元。
(三)对个人和家庭的补助决算数为165.99万元,年初预算为86.97万元,完成年初预算的190.9%。主要用于离休费、退休费、遗属人员生活补助、抚恤金、退休人员记实职业年金、退休人员医疗费补助的支出。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有5人退休、1人病故,故个人和家庭补助支出增加。
按款级经济分类科目如下:30301离休费39.63万元,30302退休费60.12万元,30304抚恤金41.46万元,30305生活补助0.64万元,30307医疗费补助11.32万元,30399其他对个人和家庭的补助12.83万元。
(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市纪律检查委员会单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中国共产党百色市纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出41.79万元,完成预算的98.2%,较2022年决算数22.26万元,增加19.53万元,增长87.7%,主要原因是本年度经批准购置1辆执法执勤车辆。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数38.98万元,公务接待费支出决算数2.81万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排中国共产党百色市纪律检查委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是本年度无出国(境)经费安排。
(二)公务用车购置及运行费支出38.98万元。其中:
公务用车购置支出24.98万,完成预算的99.9%,较2022年度增加24.98万元,原因是有2辆公务用车按规定进行拍卖处置,车辆编制空编2辆,2023年经批准使用1个车辆编制购买1辆执法执勤用车。购置了1辆公务用车,主要用于纪检监察机关开展执纪监督和审查调查工作。
公务用车运行支出14万元,完成预算的100%,比上年减少5万元,原因是本部门自觉压减公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023年,中国共产党百色市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14万元,平均每辆4.67万元。
(三)公务接待费支出2.81万元,国内公务接待批次42次,人次154次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的78.9%,较2022年度减少0.45万元,原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出530.75万元。较2022年度决算数541.15万元减少10.40万元,下降1.9%。主要原因是:本部门压减一般性支出经费。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额166.28万元,其中:政府采购货物支出140.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评22个,共涉及资金2556.01万元, 自评覆盖率达到100%。
共组织对中国共产党百色市纪律检查委员会“宣传教育专项经费”等22个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2556.01万元。从评价情况来看,我单位对22个项目进行了绩效自评,其中有21个项目自评结果为一等,1个项目自评为二等。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7898.22 万元。从评价情况来看,2023年我单位严格遵守财经纪律,做好预算执行的均衡性和有效性,不断加快支出进度,1-12月资金支出进度为98.88% ,充分发挥了财政资金的使用效益, 实现了部门整体支出绩效目标。结合部门整体绩效自评指标内容进行综合评价,百色市纪委2023年部门整体支出绩效指标完成情况自评得分90分,预算执行得分9.89分,综合自评得分99.89分 ,自评结论为一等。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论(等级) |
主要原因分析 |
1 |
离退休干部党组织党建工作经费 |
100 |
一等 |
2023年度离退休党支部组织开展2次党员活动,购买党员学习资料,经费预算执行率100%,实现年度绩效目标,绩效自评分为100分,自评结论为一等 |
2 |
离退休干部党组织班子成员工作补贴 |
100 |
一等 |
根据百老通字〔2020〕21号“书记每人每月不低于300元;副书记、委员每人每月不低于150元工作补贴标准”,2023年我单位按季度发放5名离退休党组子班子成员工作补贴共1.08万元,实现年度绩效目标,预算执行率100%。绩效自评分为100分,自评结论为一等。 |
3 |
基层党组织活动经费 |
100 |
一等 |
2023年度我单位机关在职党员217人,机关党委组织党员开展了形式多样的党员活动,如:开展“坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂”主题演讲;各党支部牵头开展党员集体“政治生日”共9次;各党支部与12个县(市、区)纪委监委党总支部结对共建,定期开展主题党建联建活动;各党支部常态化开展“走进监督单位”“和基层单位结对共建”活动;开展创卫巩固活动、敲门行动、交通劝导和文秀服务岗活动共计52次,参加党员371人次,服务时长共计329.4小时。全年基层党组织活动经费预算执行率100%,完成了本年度绩效目标,绩效自评分为100分,自评结论为一等。 |
4 |
宣传教育专项经费 |
99.25 |
一等 |
2023年我单位按计划举办全市纪检监察机关干部培训班3期;选派26人次参加中纪委、自治区纪委及其他部门举办线下、线上业务培训学习,完成全年培训费计划;保障了纪检监察网网站技术维护;在人民网开设专栏宣传。全年本项目预算执行率92.5%,实现了本年度绩效目标,绩效自评分为99.25分,自评结论为一等。 |
5 |
扫黑除恶斗争专项经费 |
100 |
一等 |
该项目用于支出办案差旅费,2023年项目预算执行率100%,实现了本年度绩效目标,绩效自评得分为100分,自评结论为一等。 |
6 |
纠正部门和行业不正之风专项 |
95.56 |
一等 |
该项目用于党风政风部门组织开展的监督工作产生的差旅费支出0.5万元,没有产生公务接待费,年末财政收回资金0.4万元。预算执行率55.56%,绩效自评得分95.56,自评结论为一等。 |
7 |
党风政风监督专项 |
100 |
一等 |
2023年党风政风部门组建3个监督专班,共组建检查组深入各级各部门开展监督检查3次,推动整改问题148个。开展政治监督专项检查,发现并督促整改问题87个;聚焦清廉广西、清廉百色建设开展2轮专项监督检查工作,发现并督促整改问题51个。全年差旅费预算执行率100%,实现了本年度绩效目标,绩效自评得分100分,自评结论为一等。 |
8 |
纪检监察办案专项经费 |
100 |
一等 |
2023年我市市本级纪检监察办案办结数量127件,配合上级机关办理指定管辖案件数量5件,全年差旅费预算执行率100%,实现了本年度绩效目标,绩效自评得分100分,自评结论为一等。 |
9 |
反腐倡廉教育基地管理中心专项(留置场所运行专项) |
100 |
一等 |
2023年按月及时缴纳水电费,保障了留置场所水电的正常供应,满足留置场所内的所有人员的生活需要,实现了本年度绩效目标,预算执行率100%,绩效自评分为100分,自评结论为一等。 |
10 |
覃同志抚恤金 |
100 |
一等 |
2023年3月1日我单位办理完抚恤金呈报审批表,当月财政部门下资金指标,4月3日足额支付死亡抚恤金,实现了本年度绩效目标,预算执行率100%,绩效自评分100分,自评结论为一等。 |
11 |
纪检监察补助资金 |
96.25 |
一等 |
市本级纪检监察机关使用中央转移支付资金用于办案差旅费、机关日常运行办公等支出,转移支付资金执行率62.5%,部分完成绩效目标。由于资金拨付晚,年内来不及完成项目实施,余下资金结转至下一年用于采购办案业务装备(执法记录仪、摄像机、手机取证系统及内网光纤升级服务)和留置对象特殊病房软包改造。 |
12 |
市纪委2023年度非税收入安排的支出 |
96.25 |
一等 |
本项目用于保障留置场所办案支出,以及保障机关日常办公支出、执纪监督检查、审查调查等工作的支出。该项目2023年预算执行率100%,实现了本年度绩效目标绩效自评得分96.25分,自评结论为一等。 |
13 |
退休人员记实职业年金 |
100 |
一等 |
本项目用于记实缴纳退休人员周良广等7人职业年金。2023年度记实职业年金12.29万元,实现绩效目标,预算执行率100%,绩效自评得分100分,自评结论为一等。 |
14 |
自治区党委巡视组巡视百色工作专项经费 |
100 |
一等 |
2023年3月30日至6月28日自治区党委对百色市进行巡视。该专项经费支保障了巡视组食宿、办公场所及会议室,提供了巡视组所需的办公设备、用品和耗材,确保了巡视组顺利完成对百色的巡视工作,项目预算执行率100%,实现了绩效目标,绩效自评得分100分,自评结论为一等。 |
15 |
纪检监察办案点办案经费 |
100 |
一等 |
本项目用于保障留置办案各项支出,2023年该项目预算执行率100%,完成绩效目标,绩效自评得分100分,自评结论一等。 |
16 |
纪检监察留置场所办案专项经费(2022年保运转暂付转列支) |
100 |
一等 |
该项目为2022年度非税收入安排的留置场所办案专项经费,用于留置办案产生的各项费用支出。由于2022年未列收列支,直到2023年度经批准允许列收列支。2023年项目执行率100%,绩效自评得分100分,自评结论一等。 |
17 |
留置场所办案经费(2021年保运转暂付转列支) |
100 |
一等 |
该项目为2021年度非税收入安排的留置场所办案专项经费,用于留置办案产生的各项费用支出。由于2021年未列收列支。2023年度经批准允许列收列支,2023年项目执行率100%,绩效自评得分100分,自评结论为一等。 |
18 |
陆振同志2月份养老金 |
100 |
一等 |
该项目用于补发陆振同志2023年2月份养老金。陆振同志于2023年1月提前退休,我单位2月在财政的人员经费系统停发了陆振同志2月在职职工工资。由于工作前后衔接的时间差问题,百色市社会保险事业管理中心未发放陆振同志2月份养老金,故由我单位向财政部门申请补发陆振同志2月的养老金,2023年5月8日已足额补发到陆振同志的银行账户。项目执行率100%,绩效自评得分100分,自评结论一等。 |
19 |
执法执勤购车经费 |
99.92 |
一等 |
2023年我单位经批准购置经批准采购1辆执法执勤用车,有效缓解了开展各项工作需要公务车辆的不足。项目预算执行率100%,绩效自评得分99.92分,自评结论一等。 |
20 |
市直单位巡察办专项工作经费 |
100 |
一等 |
本项目用于巡察机构开展巡察工作产生的支出。2023年,百色市委巡察机构先后组建5个调研组深入6个县(市、区)26个乡镇51个村(社区)开展调研,探索建立对村巡察11项工作制度机制。完成五届市委第二轮、第三轮、第四轮常规巡察工作。全年巡察工作专项经费预算执行率100%,绩效自评得分100分,自评结论一等。 |
21 |
2023年信访工作试点经费 |
81.6 |
二等 |
本项目计划用于群众来访接待室升级改造,改善来访接待场所布局和硬件设施配置,配齐电视、安检等相关设备及各种便民物品。 2023年度因市信访局办公区没有搬迁,我单位未能在信访局原办公区进行我单位信访室标准化建设,而仅支出0.6万元用于制作试点视频短片得以在全区信访工作会议上播放,故未能完成当年绩效目标,预算执行率6%,绩效自评得分81.6,自评结论二等。 |
22 |
2022年纪检监察补助资金(上年结转项目) |
90 |
一等 |
该项目为2022年预算调整安排的中央转移支付资金,用于支持百色市本级纪检监察机关补充业务经费、增加设备购置、信息化建设及机关日常运行支出。2022年度资金支出51.98万元,结转96.02万元至2023年度用于信息化建设。 2023年度完成了留置场所的会商系统建设及机关内网迁移改造,项目预算执行率100%。绩效自评得分90分,自评结论为一等。 |
备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表
第四部分 名词解释
一. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九. 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
2023年度中国共产党百色市纪律检查委员会部门决算.pdf值班编辑:黄丽棉 校对:杨娜 责任编辑:黄铖