百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算

2026-09-18 11:10来源:百色纪检监察网

目   录

 

第一部分:百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、本部门职责

百色市反腐倡廉教育基地管理中心是中共百色市纪律检查委员会下设的二层事业单位之一,由于从2022年开始行政和事业需分开编制预决算,故在此账号下共有3个事业单位,另两个事业单位分别是市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和市委巡察工作办公室下设的事业单位即市委巡察工作信息中心。部门职责:

(一)百色市市反腐倡廉教育基地管理中心主要职责:

承担留置场所的日常管理,负责留置场所的设备、设施的维护和维修工作;负责留置场所后勤工作;承担市纪委、监察委交办的其他工作任务。

(二)百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:

承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材,在市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材(课件)、电教片等工作,负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作,负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作,编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊,负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作,承担市纪委监察局交办的其他工作任务。

(三)百色市委巡察工作信息中心的主要职责是:

负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护,并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库,推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门(单位)监督的信息共享,完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

2015年6月,市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室,为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心(百编〔2019〕83号)。根据财政部门要求,事业单位须独立进行预、决算编制,由于百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。财务不独立核算,没有独立核算的银行账户,故年度决算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。2025年年末事业人员实有在职人数30人,较2024年年末人数27人增加3人。

 

第二部分:百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述报表详见附件:百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算公开附表)

 

第三部分:2025年百色市反腐倡廉教育基地管理中心决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2025年度总收入499.23万元,其中本年收入499.23万元,较2024年度决算数426.53万元,增加72.70万元,增长17.04%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入499.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数426.53万元,增加72.70万元,增长17.04%,主要原因是本年度事业人员比上年增加3人,相关人员经费支出增加,一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。

8.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无年结转和结余。

(二)本部门2025年度总支出499.23万元,其中本年支出499.23万元,较2024年度决算数426.53万元,增加72.70万元,增长17.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)371.86万元,主要用于事业人员工资、基础绩效增量及绩效考评奖励支出和开展工作所产生的办公费等商品服务支出。较2024年度决算数301.09万元,增加70.77万元,增长23.50%,主要原因是本年度事业人员比上年增加3人,工资福利支出和公用经费支出相应增长。

2.社会保障和就业支出(类)76.55万元,主要用于事业人员养老、工伤、失业保险、职业年金缴费支出。较2024年度决算数80.68万元,减少4.13万元,下降5.12%,主要原因是社保基数调整之后,由于缴费基数比上年低,故养老、工伤、失业保险、职业年金缴费支出比上年下降。

3.卫生健康支出(类)14.78万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。较2024年度决算数12.79万元,增加1.99万元,增长15.56%,主要原因是本年度事业人员增加3人,故基本医疗保险缴费支出比上年增加。

4.住房保障支出(类)36.04万元,主要用于事业在职人员住房公积金缴存支出。较2024年度决算数31.98万元,增加4.06万元,增长12.70%,主要原因是本年度事业人员增加3人,故住房公积金缴存支出增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出499.23万元,较2024年度决算数426.53万元,增加72.70万元,增长17.04%。其中:基本支出498.36万元,项目支出0.87万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.90万元,支出决算为499.23万元,完成年初预算的130.72%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为271.27万元,决算数为371.86万元。

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为271.27万元,决算数为371.86万元,完成预算的137.08%,主要用于事业人员工资、基础绩效增量及绩效考评奖励支出和开展工作所产生的办公费等商品服务支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,相关经费支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为65.33万元,决算数为76.55万元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.55万元,决算数为50.45万元,完成预算的115.84%,主要用于事业人员基本养老保险缴费支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.78万元,决算数为25.22万元,完成预算的115.79%,主要用于事业人员职业年金缴费支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,决算数为0.87万元,主要用于记实事业人员职业年金投资运营前个人账户记账利息支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度年中有在职事业人员记实职业年金投资运营前个人账户记账利息。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为12.64万元,决算数为14.78万元。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.64万元,决算数为14.78万元,完成预算的116.93%,主要用于事业人员医疗保险缴费支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,医疗保险缴费支出增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算为32.66万元,决算数为36.04万元。

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.66万元,决算数为36.04万元,完成预算的110.35%,主要用于事业在职人员住房公积金缴存支出,支出决算大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,住房公积金缴存支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出498.36万元,其中:人员经费470.07万元,公用经费28.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为353.30万元,决算数为470.07万元,完成年初预算的133.05%。主要用于事业人员工资、津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效增量、绩效考评奖励的发放,养老、工伤、失业保险、职业年金的缴费和住房公积金缴存支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人,故工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出年初预算为28.60万元,决算数为28.28万元,完成年初预算的98.88%。主要用于办公、电话费等日常公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是调整商品服务支出的经济分类,用于发放事业人员考核奖励支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元,较2024年度决算数0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元,较2024年度决算数0万元,对比无数据差异。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算数据对比无差异。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元,年初预算数0万元,较2024决算数0万元,增加0万元,

其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护支出决算数0万元,公务接待支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算为0万元,较2024年度增加0万元;全年使用财政拨款安排百色市反腐倡廉教育基地管理中心出国团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算对比无差异,与上年度决算数对比持平,无增减变化。百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0万元,与年初预算对比无差异,与上年度决算数对比持平,无增减变化。

2025年百色市反腐倡廉教育基地管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行维护支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,较2024年度决算数增加0万元,国内公务接待批次0次,0人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位,无机关运行经费支出,故无相关数据情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,本年度无政府采购支出,所以无数据情况说明。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心本年度未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目1个,项目支出总额0.87万元。其中,本级项目1个,本级项目支出0.87万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及资金0.87万元,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因:无,下一步改进措施:无。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,1项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为0.87万元,执行数为0.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按要求及时申报在职事业人员记实职业年金投资运营前个人账户记账利息,并足额缴费,事业人员的职业年金缴费的相关权益得到保障。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.部门绩效评价结果。

本部门2025年度无重点项目支出,故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

(说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

451000109002百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门决算公开表.xlsx

值班编辑:黄丽棉 校对:李仙 责任编辑:黄铖