目 录
第一部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)(概况)
一、主要职能
1.根据百编〔2018〕1号文,中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公。中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
(1)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(2)负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(3)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(4)负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
(5)会同有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策和法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
(6)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。
(7)监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议:①对违法的公职人员依法做出政务处分决定。监察委员会根据监督、调查结果,对违法的公职人员依照法定程序做出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定。②对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。这里所谓的“问责”,是指监察委员会根据问责的有关规定,对不履行或者不正确履行职责的,按照管理权限对负有管理责任的领导人员做出问责决定,或者向有权做出问责决定的机关提出问责建议。③对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。对被调查人涉嫌职务犯罪,监察机关经调查认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,制作起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送检察机关依法审查、提起公诉。④对监察对象所在单位提出监察建议。(8)承办市委、市政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。
2.根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》(百编〔2013〕113号),百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:
承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材,在市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材(课件)、电教片等工作,负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作,负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作,编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊,负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作,承担市纪委交办的其他工作任务。
3.根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》(百编〔2015〕117号)(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心(百编〔2019〕83号)。
承担中心的日常管理,负责设备、设施的维护和维修工作;负责后勤工作;承担市纪委、监委交办的其他工作任务。
4.根据《中共百色市委员会巡察工作办公室(中共百色市委员会巡察工作领导小组办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办通〔2019〕43号),百色市委巡察工作办公室的主要职责:
贯彻落实中央、自治区、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署;向自治区巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担巡察政策研究、制度建设等工作;对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委监委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;对全市巡察工作进行督导检查;完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
5.根据《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》(百办发〔2017〕23号),市纪委派驻机构的主要职责:
(1)督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。
(2)经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。
(3)对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。
(4)承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。
6.根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》(百编办〔2021〕54号),市委巡察工作信息中心主要职责:
负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护,并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库,推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门(单位)监督的信息共享,完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2022年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位有2个,即中国共产党百色市纪律检查委员会本级和百色市反腐倡廉教育基地管理中心。
第二部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5673.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4614.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
538.53 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
199.72 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
320.95 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5673.54 |
本年支出合计 |
58 |
5673.54 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
5673.54 |
总计 |
62 |
5673.54 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
5673.54 |
5673.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4614.33 |
4614.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
4612.33 |
4612.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3196.50 |
3196.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
690.34 |
690.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011106 |
巡视工作 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011150 |
事业运行 |
310.09 |
310.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
371.98 |
371.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
538.53 |
538.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
489.38 |
489.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
88.40 |
88.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
121.46 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
5673.54 |
4565.81 |
1107.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4614.33 |
3506.59 |
1107.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
4612.33 |
3506.59 |
1105.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3196.50 |
3196.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
690.34 |
0.00 |
690.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011106 |
巡视工作 |
43.41 |
0.00 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011150 |
事业运行 |
310.09 |
310.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
371.98 |
0.00 |
371.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
538.53 |
538.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
489.38 |
489.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
88.40 |
88.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
121.46 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5673.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4614.33 |
4614.33 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
538.53 |
538.53 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5673.54 |
本年支出合计 |
59 |
5673.54 |
5673.54 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
5673.54 |
总计 |
64 |
5673.54 |
5673.54 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
5673.54 |
4565.81 |
1107.73 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4614.33 |
3506.59 |
1107.73 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
4612.33 |
3506.59 |
1105.73 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3196.50 |
3196.50 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
690.34 |
0.00 |
690.34 |
|||
2011106 |
巡视工作 |
43.41 |
0.00 |
43.41 |
|||
2011150 |
事业运行 |
310.09 |
310.09 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
371.98 |
0.00 |
371.98 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
538.53 |
538.53 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
489.38 |
489.38 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
88.40 |
88.40 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
121.46 |
121.46 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
3854.44 |
302 |
商品和服务支出 |
572.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1061.14 |
30201 |
办公费 |
81.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
799.85 |
30202 |
印刷费 |
14.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1000.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
69.63 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
398.40 |
30206 |
电费 |
6.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.59 |
30207 |
邮电费 |
57.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
65.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
62.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
320.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.69 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
34.66 |
30216 |
培训费 |
10.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
43.27 |
30217 |
公务接待费 |
3.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
49.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
9.99 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.79 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
212.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
91.39 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
3993.12 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
572.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.02 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
4.02 |
22.26 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
3.26 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分:中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入 5673.54万元(其中本年收入5673.54万元),较2021年度决算数5463.83万元,增加209.71万元,增长3.84%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入 5673.54万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 5374.63万元,增加298.91万元,增长5.56%,主要原因:一是人员工资晋职晋级工资增加;二是补发2021年下半年和2022年物业补贴;三是社保、公积金缴费基数提高,相应拨款收入增加;四是留置办案经费拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:2022年度本部门没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年度本部门没有非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数89.20万元减少89.20万元,下降100.00%,主要原因:2021年度结转结余89.2万元在2022年度执行完毕,年末无结转结余。
(二)本部门2022年度总支出5673.54万元(其中本年支出5673.54万元),较2021年度决算数5463.83万元增加209.71万元,增长3.84%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)4614.33万元,主要用于:保障单位正常运转,支持各部门履行职能,保障各机关部门的项目的支出。较2021年决算 4327.72万元增加286.61万元,增长6.62%,主要原因:一是人员工资晋职晋级工资增加以及补发2021年下半年和2022年物业补贴,工资、津贴支出增加;二是留置办案支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)538.53万元,主要用于:机关养老保险、工伤保险、失业保险、死亡抚恤以及离退休人员生活补助支出,较2021年决算 614.16万元减少75.63万元,下降12.31%,主要原因:2022年度追加的记实职业年金比2021年度少。
3.卫生健康支出(类)199.72万元,主要用于在职在编人员的城镇居民医疗保险、行政人员公务员医疗补助以及退休人员公务员医疗补助支出,较2021年决算 204.87万元减少5.15万元,下降2.51%,主要原因:行政人员和事业人员分开账号缴纳医疗保险,事业人员无公务员医疗补助。
4.住房保障支出(类)320.95万元,主要用于:缴纳在职在编人员住房公积金,较2021年决算317.08万元增加3.87万元,增长1.22%,主要原因:人员工资标准提高以及晋职晋级工资增加,工资收入增加,故公积金缴费基数提高,公积金支出增加。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年度本部门没有结余分配。
年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年度本部门没有年末结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度一般
公共预算财政拨款支出5673.54万元,较2021年度决算数5463.83万元,增加209.71万元,增长3.84% 。其中:基本支出4565.81万元,项目支出1107.73 万元。
中国共产百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3677.63万元,支出决算为5673.54万元,完成年初预算的154.27%。
(1)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项)年初预算为2175.27 万元,支出决算为3196.50万元,完成年初预算的146.95%。形成预决算差异原因:一是人员工资标准提高、部分人员晋职晋级、补发2021年下半年和2022年物业补贴,工资福利支出增加;二是社保、公积金缴费基数提高,相应支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为311.11 万元,支出决算为690.34万元,完成年初预算的221.90%。形成预决算差异原因:百东新留置场所启用后,留置案件数量增加,留置办案支出费用相应增加,故年中追加了专项经费。
(3)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)巡视工作(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为43.41万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因:该专项经费为年中追加的巡察工作专项经费,用于2022年度开展的第二轮巡察工作产生的差旅费等支出。
(4)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)事业运行(项)年初预算为199.35 万元,支出决算为310.09万元,完成年初预算的155.55%。形成预决算差异原因:人员工资标准提高,工资福利支出增加。
(5)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为371.98万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因:年中追加经费。
(6)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为2.00 万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
(7)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为75.20 万元,支出决算为88.40万元,完成年初预算的117.55%。形成预决算差异原因:一是退休干部比上年增加3人,退休生活补助支出增加;二是死亡抚恤金增加。
(8)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为409.64 万元,支出决算为398.40万元,完成年初预算的97.26%。形成预决算差异原因是根据社保机构要求,我单位保险基数不应包括纪检监察津贴和转隶人员的保留绝对额,而预算因公式设置原因将上述补贴包括在了保险基数中,故预算数大于决算数。
(9)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因:因新增的退休人员必须进行记实职业年金的登记,故追加了职业年金的支出。
(10)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为49.15万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因:因退休干部病故,追加死亡抚恤金。
(11)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)年初预算为120.50 万元,支出决算为121.46万元,完成年初预算的100.80%。形成预决算差异原因:行政人员工资标准提高工资收入增加,医疗保险基数相应提高,医疗保险缴费增加。
(12)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.20 万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的106.39%。形成预决算差异原因:事业人员工资标准提高工资收入增加,医疗保险基数相应提高,医疗保险缴费增加。
(13)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)年初预算为65.13 万元,支出决算为65.29万元,完成年初预算的100.25%。形成预决算差异原因:人员工资标准提高工资收入增加,医疗保险基数相应提高,公务员医疗补助缴费增加。
(14)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为307.23 万元,支出决算为320.95万元,完成年初预算的104.47%。形成预决算差异原因:人员工资标准提高以及晋职晋级工资增加,工资收入增加,故公积金缴费基数提高,公积金支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4565.81万元,其中:人员经费支出3993.12万元,公用经费支出572.68万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出3854.44万元,完成年初预算的142.3%,形成预决算差异原因:人员工资标准提高以及晋职晋级工资增加,工资福利支出增加。
其中:30101基本工资1061.14万元,30102津贴补贴799.85万元,30103奖金1000.93万元,30106伙食补助费0.00万元,30107绩效工资69.63万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费398.40万元,30109职业年金缴费2.59万元,30110职工基本医疗保险缴费134.44万元,30111公务员医疗补助缴费65.29万元,30112其他社会保障缴费1.22万元,30113住房公积金320.95万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出572.68万元,完成年初预算的98.71%,形成预决算差异原因:年末部分经费如接待费、会议费等未使用完毕,由财政部门统一收回。
其中:30201办公费81.38万元,30202印刷费14.50万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费0.00万元,30206电费6.90万元,30207邮电费57.32万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费62.30万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费0.00万元,30214租赁费4.66万元,30215会议费0.26万元,30216培训费10.18万元,30217公务接待费3.02万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费0.00万元,30227委托业务费0.00万元,30228工会经费0.00万元,30229福利费13.79万元,30231公务用车运行维护费14.00万元,30239其他交通费用212.98万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出91.39万元。
(3)对个人和家庭的补助138.69万元,完成年初预算的186.44%,形成预决算差异原因:年末离退休公用经费及退休支部的党组织活动经费因未使用完毕,财政部门统一收回。
其中:30301离休费34.66万元,30302退休费43.27万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金49.15万元,30305生活补助1.62万元,30306救济费0.00万元,30307医疗费补助9.99万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%,因2022年度本部门无债务利息及费用,故预决算无差异。其中:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0%,因2022年度本部门无资本性支出,故预决算无差异。
其中:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置0.00万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%,因2022年度本部门无其他支出,故预决算无差异。
其中:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
中国共产党百色市纪律检查委员会2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.26万元,完成年初预算的96.70%,比上年减少4.01万元,原因是:主要原因是4辆用务用车中的2辆因车况不太好,申请公务用车平台派车较多;本年度公务接待累计批次和人数比上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算19.00万元,公务接待费支出决算3.26万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2022年度本部门无因公出国(境)费预算安排,故无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出19.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,2022年本部门购置了0辆公务用车。公务用车运行支出19.00万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少2.96万元,主要原因:4辆公务用车中的其中2辆车况不太好,故各部门申请公务用车平台派车较多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执纪监督检查和办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,中国共产党百色市纪律检查委员会(汇总)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(年初为4辆,其中有2辆因车况不好分别于9月和11月依规进行了资产处置拍卖,全年运行费支出19.00万元,平均每辆 5.43万元(全年平均车辆为3.5辆)。
(三)公务接待费支出3.26万元,完成年初预算的81.09%, 比上年减少1.05万元,原因是:本年度公务接待累计批次和人数比上年减少26批次,233人。国内公务接待批次41次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出572.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少7.48万元,下降1.29%,比2021年决算数减少75.50万元,下降11.65%。原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额43.50万元,其中:政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.02万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评17个,共涉及资金741.48万元,自评覆盖率达到100%(详见附件)。
共组织对“反腐倡廉教育基地管理中心专项”等1个项目进行了绩效评价,涉及预算支出150万元。从评价情况来看,财政预算支出完成率为100%,且资金支出按规定使用范围规范使用,项目绩效目标已经完成。组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出5673.54万元。从评价情况来看,我单位严格遵守财经纪律,做好预算执行的均衡性和有效性工作,不断加快支出进度,提高财政资金的使用效益,实现了部门整体支出绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,反腐倡廉教育基地管理中心专项项目自评得分为93分,项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。因受本级财力不足的影响,本项目预算数不足于开支基地全年水电费用,需用其他专项资金来弥补不足。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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