目 录
第一部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 2024 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党百色市纪律检查委员会概况
一、主要职责
(一)单位基本职能
1.根据百编[2018]1号文,中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公。中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
(1)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(2)负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(3)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(4)负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
(5)会同有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策和法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
(6)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。
(7)监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议:①对违法的公职人员依法做出政务处分决定。监察委员会根据监督、调查结果,对违法的公职人员依照法定程序做出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定。②对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。这里所谓的“问责”,是指监察委员会根据问责的有关规定,对不履行或者不正确履行职责的,按照管理权限对负有管理责任的领导人员做出问责决定,或者向有权做出问责决定的机关提出问责建议。③对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。对被调查人涉嫌职务犯罪,监察机关经调查认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,制作起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送检察机关依法审查、提起公诉。④对监察对象所在单位提出监察建议。(8)承办市委、市政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。
2.根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》(百编〔2013〕113号),百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:
承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材,在市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材(课件)、电教片等工作,负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作,负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作,编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊,负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作,承担市纪委交办的其他工作任务。
3、根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》(百编〔2015〕117号)(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心(百编〔2019〕83号)。
承担中心的日常管理,负责设备、设施的维护和维修工作;负责后勤工作;承担市纪委、监委交办的其他工作任务。
4.根据《中共百色市委员会巡察工作办公室(中共百色市委员会巡察工作领导小组办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办通[2019]43号),百色市委巡察工作办公室的主要职责是:贯彻落实中央、自治区、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署;向自治区巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担巡察政策研究、制度建设等工作;对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委监委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;对全市巡察工作进行督导检查;完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
5.根据《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》(百办发[2017]23号),市纪委派驻机构的主要职责:
(1)督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。
(2)经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。
(3)对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。
(4)承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。
6.根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》(百编办[2021]54号),市委巡察工作信息中心主要职责:
负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护,并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库,推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门(单位)监督的信息共享,完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。
二、部门机构设置
(一)部门内设机构情况
1.根据百编[2018]1号文,中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室,共17个内设机构。2022年6月根据百编[2022]31号文,设立技术监督室,内设机构调整增至18个。
2.2013年11月,市机构编制委员会同意我单位成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心,为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。
3.2015年6月,市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室,为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心(百编〔2019〕83号)。
4.2016年12月,市机构编制委员会同意设立百色市委巡察工作办公室,设在中共百色市纪律检查委员会。
5.2017年6月,中共百色市委员会同意全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻23个纪检机构,即22个派驻纪检组和1个派出纪工委。
6.2021年7月,市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心,为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。
(二)部门所属单位情况
2024年纳入编报预算范围的直属单位共有5个。其中行政单位2个,所属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是中国共产党百色市纪律检查委员会机关本级、百色市委巡察工作办公室;非参照公务员管理事业单位分别是:百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市委巡察工作信息中心
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:中国共产党百色市纪律检查委员会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市委巡察工作办公室、百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市委巡察工作信息中心,其中百色市委巡察工作办公室财务不独立核算,年度预算统一编制在中国共产党百色市纪律检查委员会;百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市委巡察工作信息中心因财务不独立核算合并编制,年度预算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。
第二部分 中国共产党百色市纪律检查委员会2024年部门预算表
预算公开01表 |
|||
部门收支总体情况表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,949.72 |
一、一般公共服务支出 |
3,380.36 |
(一)上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
(二)本级 |
4,949.72 |
三、国防支出 |
0.00 |
(三)一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
(一)上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
(二)本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(三)专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1,018.81 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
212.92 |
(一)上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
(二)本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
(一)事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
(三)上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
(四)附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
(五)其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
337.63 |
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
4,949.72 |
本 年 支 出 合 计 |
4,949.72 |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
收 入 总 计 |
4,949.72 |
支 出 总 计 |
4,949.72 |
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 |
|||||||||||||||
部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
4,949.72 |
4,949.72 |
4,949.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,949.72 |
4,949.72 |
4,949.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109001 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,547.14 |
4,547.14 |
4,547.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109002 |
百色市反腐倡廉教育基地管理中心 |
402.59 |
402.59 |
402.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 |
||||||||||||
部门支出总体情况表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 |
|||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
小计 |
其中: |
|||||||||||
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
|
|
|
合计 |
4,949.72 |
4,665.64 |
284.08 |
|
|
|
||
|
|
|
109 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,949.72 |
4,665.64 |
284.08 |
|
|
|
||
|
|
|
109001 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,547.14 |
4,263.06 |
284.08 |
|
|
|
||
201 |
11 |
01 |
|
行政运行 |
2,820.96 |
2,820.96 |
|
|
|
|
||
201 |
11 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
280.00 |
|
280.00 |
|
|
|
||
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
||
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
197.02 |
195.44 |
1.58 |
|
|
|
||
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493.57 |
493.57 |
|
|
|
|
||
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
246.78 |
246.78 |
|
|
|
|
||
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
130.56 |
130.56 |
|
|
|
|
||
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
69.85 |
69.85 |
|
|
|
|
||
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
305.90 |
305.90 |
|
|
|
|
||
|
|
|
109002 |
百色市反腐倡廉教育基地管理中心 |
402.59 |
402.59 |
|
|
|
|
||
201 |
11 |
50 |
|
事业运行 |
276.90 |
276.90 |
|
|
|
|
||
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
||
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.15 |
27.15 |
|
|
|
|
||
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
||
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
31.74 |
31.74 |
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开04表 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、本年收入 |
4,949.72 |
一、本年支出 |
4,949.72 |
(一)一般公共预算 |
4,949.72 |
(一)一般公共服务支出 |
3,380.36 |
1、上级补助 |
|
(二)外交支出 |
|
2、本级 |
4,949.72 |
(三)国防支出 |
|
3、一般债券收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(二)政府性基金预算 |
|
(五)教育支出 |
|
1、上级补助 |
|
(六)科学技术支出 |
|
2、本级 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
3、专项债券收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
1,018.81 |
(三)国有资本经营预算 |
|
(九)卫生健康支出 |
212.92 |
1、上级补助 |
|
(十)节能环保支出 |
|
2、本级 |
|
(十一)城乡社区支出 |
|
二、上年结转结余 |
|
(十二)农林水支出 |
|
(一)一般公共预算 |
|
(十三)交通运输支出 |
|
(二)政府性基金预算 |
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
(三)国有资本经营预算 |
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
337.63 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)债务还本支出 |
|
|
|
(二十五)债务付息支出 |
|
|
|
(二十六)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
收 入 总 计 |
4,949.72 |
支 出 总 计 |
4,949.72 |
|
|
|
|
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 |
|||||||||
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||
单位名称:中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 |
|||||
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
4,949.72 |
4,665.64 |
4,136.49 |
529.15 |
284.08 |
|
|
|
109 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,949.72 |
4,665.64 |
4,136.49 |
529.15 |
284.08 |
|
|
|
109001 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
4,547.14 |
4,263.06 |
3,762.51 |
500.55 |
284.08 |
201 |
11 |
01 |
|
行政运行 |
2,820.96 |
2,820.96 |
2,321.71 |
499.25 |
|
201 |
11 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
280.00 |
|
|
|
280.00 |
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
2.50 |
|
|
|
2.50 |
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
197.02 |
195.44 |
194.14 |
1.30 |
1.58 |
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493.57 |
493.57 |
493.57 |
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
246.78 |
246.78 |
246.78 |
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
130.56 |
130.56 |
130.56 |
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
69.85 |
69.85 |
69.85 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
305.90 |
305.90 |
305.90 |
|
|
|
|
|
109002 |
百色市反腐倡廉教育基地管理中心 |
402.59 |
402.59 |
373.99 |
28.60 |
|
201 |
11 |
50 |
|
事业运行 |
276.90 |
276.90 |
248.30 |
28.60 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.29 |
54.29 |
54.29 |
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.15 |
27.15 |
27.15 |
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
12.51 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
31.74 |
31.74 |
31.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开06表 |
||||||
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
4,665.64 |
4,136.49 |
529.15 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,942.36 |
3,942.36 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,030.83 |
1,030.83 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
781.06 |
781.06 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
613.94 |
613.94 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
142.49 |
142.49 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
547.86 |
547.86 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
273.93 |
273.93 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
139.65 |
139.65 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
69.85 |
69.85 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
337.63 |
337.63 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
529.15 |
|
529.15 |
|
302 |
01 |
办公费 |
48.84 |
|
48.84 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
59.49 |
|
59.49 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
302 |
29 |
福利费 |
15.69 |
|
15.69 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
213.06 |
|
213.06 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
102.60 |
|
102.60 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
194.14 |
194.14 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
118.54 |
118.54 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
62.56 |
62.56 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开07表 |
|||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
|||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
合计 |
|
32.48 |
31.48 |
|
28.50 |
28.50 |
|
2.98 |
1.00 |
|
|
|
109 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
|
32.48 |
31.48 |
|
28.50 |
28.50 |
|
2.98 |
1.00 |
|
|
|
109001 |
中国共产党百色市纪律检查委员会 |
一般公共预算资金 |
32.48 |
31.48 |
|
28.50 |
28.50 |
|
2.98 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开08表 |
||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表 |
||||||||
国有资本经营预算支出情况表 |
||||||||
单位名称: 中国共产党百色市纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
第三部分 中国共产党百色市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入4,949.72万元,比上年增加 969.33万元,增长 24.35%, 主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故收入预算总体增加; 总支出4,949.72 万元,比上年增加 969.33 万元,增长 24.35%, 主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故支出预算总体增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算4,949.72 万元,比上年增加969.33万元,增长24.35%。 其中:一般公共预算4,949.72万元,占收入总预算100.00%,比上年增加969.33万元,增长24.35%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故收入预算总体增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算4,949.72 万元,其中:基本支出预算4,665.64 万元,占支出总预算94.26 %,比上年增加1,000.44万元,增长27.30%; 项目支出预算284.08万元,占支出总预算5.74 %,比上年减少31.11万元,下降9.87%。 主要原因是:基本支出预算增长的原因一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故基本支出预算增加。项目支出预算下降的原因一是陪训费预算支出划到市委组织部统筹管理;二是信访举报服务12388平台划到自治区统一管理,不再需要支付话务服务费;三是压减项目支出,故项目经费比上年减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算4,949.72万元,比上年增加969.33万元,增长24.35%。收入包括:一般公共预算拨款4,949.72万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故财政拨款收入总体增加。
2024年财政拨款支出总预算4,949.72万元,比上年增加969.33万元,增长24.35%。 支出包括:一般公共服务支出3,380.36万元、社会保障和就业支出1,018.81万元、卫生健康支出212.92万元、住房保障支出337.63万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月在职人员预发当年度当月绩效考评奖励;三是退休干部比上年增加5人,离退休生活补助标准提高,故财政拨款支出总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出4,949.72 万元,比上年增加969.33万元,增长24.35%。 其中:基本支出4,665.64万元,项目支出284.08万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出2,820.96万元,比上年增加 451.34万元,增长 19.05%。主要原因是:一是部分人员晋职、晋级,工资标准提高;二是每月预发当年度当月绩效考评奖励。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出280.00万元,比上年减少 31.11万元,下降 10.00%。主要原因是:一是陪训费预算支出划到市委组织部统筹管理;二是信访举报服务12388平台划到自治区统一管理,不再需要支付话务服务费;三是压减项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出2.50万元,与上年持平,无增减变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出197.02万元,比上年增加 108.89万元,增长 123.56%。主要原因是:一是退休人员增加,二是离退休生活补助标准提高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出547.86万元,比上年增加 93.73万元,增长 20.64%。主要原因是:社保缴费基数调整提高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出273.93万元,比上年增加 273.93万元,增长 100%。主要原因是:2024年度新增加编制单位职业年金缴费预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出130.56万元,比上年减少 1.30万元,下降 0.99%。主要原因是:在职人员比上年减少4人,基本医疗保险缴费因此减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出69.85万元,比上年减少 0.99万元,下降 1.40%。主要原因是:在职人员比上年减少4人,公务员医疗补助支出因此减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出337.64万元,比上年减少 2.96万元,下降 0.87%。主要原因是:在职人员比上年减少4人,住房公积金支出相应减少。。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)支出276.90万元,比上年增加 77.38万元,增长 38.78%。主要原因是:一是事业人员晋职晋级工资收入提高;二是每月预发当年基础绩效增量。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.51万元,比上年增加 0.42万元,增长 3.47%。主要原因是:事业人员工资收入增加,医疗保险基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出4,665.64 万元,比上年增加1,000.44万元,增长27.30%。 其中:
人员经费4,136.49 万元,比上年增加1,060.01万元,增长34.46%, 主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出1,030.83万元,比上年减少12.55万元,下降1.20%。主要原因:在职人员比上年减少4人,基本工资支出减少。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出781.06万元,比上年减少8.19万元,下降1.04%。主要原因:在职人员比上年减少4人,津贴补贴支出减少。
工资福利支出(类)奖金(款)支出613.94万元,比上年增加534.43万元,增长672.15%。主要原因:按月发放行政人员当年基础绩效。
工资福利支出(类)绩效工资(款)支出142.49万元,比上年增加75.92万元,增长114.05%。主要原因:按月发放事业人员当年基础绩效增量。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出547.86万元,比上年增加93.73万元,增长20.64%。主要原因:人员工资收入增加,养老保险基础提高。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出273.93万元,比上年增加273.93万元,增长100%。主要原因:2024年度新增加编制职业年金单位缴费部分的预算。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出139.65万元,比上年减少1.46万元,下降1.03%。主要原因:在职人员比上年减少4人,医疗保险缴费因此减少。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出69.85万元,比上年减少0.99万元,下降1.40%。主要原因:在职人员比上年减少4人,公务员医疗补助缴费因此减少。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出5.12万元,比上年增加0.99万元,增长23.97%。主要原因:社保基础提高,工伤、失业保险缴费支出增加。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出337.63万元,比上年减少2.97万元,下降0.87%。主要原因:在职人员比上年减少4人,住房公积金支出相应减少。
对个人和家庭的补助(类)离休费(款)支出118.54万元,比上年增加84.33万元,增长246.51%。主要原因:离休人员生活补助标准提高。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出62.56万元,比上年增加22.31万元,增长55.43%。主要原因:退休干部比上年增加5人,二是每月退休活补助标准提高。。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出13.03万元,比上年增加2.14万元,增长19.65%。主要原因:退休干部比上年增加5人,故退休人员医疗补助支出增加。
公用经费529.15万元,比上年减少59.57万元,下降10.12%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出48.84万元,比上年减少22.57万元,下降31.61%。主要原因:压减人均定额公用经费标准,相应压减办公费支出预算。
商品和服务支出(类)印刷费(款)支出15.00万元,比上年减少5.00万元,下降25.00%。主要原因:压减人均定额公用经费标准,相应调减印刷费支出预算。
商品和服务支出(类)电费(款)支出15.00万元,比上年增加7.00万元,增长87.50%。主要原因:根据2023年机关办公区电费实际支出情况,调增电费支出预算。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出59.49万元,比上年减少2.65万元,下降4.26%。主要原因:单位电话资费标准下降。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出30.00万元,比上年减少10.00万元,下降25.00%。主要原因:压减人均定额公用经费标准,相应调减差旅费支出预算。
商品和服务支出(类)租赁费(款)支出15.00万元,比上年增加5.00万元,增长50.00%。主要原因:增加公务用车租车费的预算。
商品和服务支出(类)会议费(款)支出1.00万元,比上年减少1.00万元,下降50.00%。主要原因:在职定额公用经费标准降低,严格控制会议次数和规模。
商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出2.98万元,比上年减少0.08万元,下降2.61%。主要原因:在职人员比上年减少4人,故定额公务接待费减少。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出15.69万元,比上年减少0.37万元,下降2.30%。主要原因:在职人员比上年减少4人,福利费相应减少。
商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)支出10.50万元,比上年减少3.50万元,下降25.00%。主要原因:2023年末在编公务用车3辆,比2023年预算减少1辆,公务用车运行维护费预算相应减少。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出213.06万元,比上年减少4.50万元,下降2.07%。主要原因:在职人员比上年减少4人,公务交通补助预算减少。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出102.60万元,比上年减少21.90万元,下降17.59%。主要原因:压减公用经费,相应调减其他商品服务支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.48万元,同口径比上年预算17.56 万元,增加13.92万元,增长79.27%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算2.98万元,比上年减少0.58万元,下降16.29%, 主要原因是:在职人员比上年减少4人,定额公务接待费预算相应减少。
公务接待费主要用于:接待上级部门到我单位进行工作督导。
3.公务用车购置及运行费预算28.50 万元,比上年增加14.50万元,增长103.57%,其中:
公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行费预算28.50万元,比上年增加14.50万元,增长103.57%, 主要原因是:经批准购置1辆执法执勤车辆,车辆购置费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党百色市纪律检查委员会 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党百色市纪律检查委员会 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门机关运行经费安排500.55万元,比上年减少88.17万元,下降14.98%, 主要原因是:树立“过紧日子”思想,压减人均定额公用经费预算标准,机关运行经费下降。
(二)政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排63.50万元,比上年增加12.00万元,增长23.30%。 其中:政府集中采购预算63.50万元,占政府采购预算100.00%,比上年增加26.00万元,增长69.33%; 分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年减少14.00万元,下降100.00%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算38.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算25.50万元等。2024年我单位货物类采购主要为办公设施、设备、执法执勤车辆及复印纸的采购;服务类采购主要为公务用车加油、保险、维修服务和印刷服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆3辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车3辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
中国共产党百色市纪律检查委员会单位3辆,包括0辆一般公务用车,3辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目8个,预算资金284.08万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称反腐倡廉教育基地管理中心专项经费(留置场所运行专项),预算资金150万元,2024年度绩效目标为:按月缴内水电费,保障留置场所水、电正常供应。绩效指标情况详见绩效目标申报表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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中国共产党百色市纪律检查委员会2024年部门预算 .docx值班编辑:黄丽棉 校对:李仙 责任编辑:祝有慧